Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9748915025
Číslo faktúry: FD /0067
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vlkyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: mesačný poplatok
Fakturovaná suma s DPH: 73,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.04.2013
Dátum splatnosti: 17.04.2013
Dátum úhrady: 10.04.2013
Súbor: FD_0067
Zverejnené: 23.04.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov